目录
一、部门概况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算安排情况说明
(一)预算收支情况
(二)收支增减变化情况说明
(三)收入预算情况说明
(四)支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
(二)部门国有资产占有情况说明
(三)部门政府采购情况
五、部门预算表
一、部门概况
(一)主要职能
1、开展民族文化研究,促进民族文化事业发展。
2、对民族民间社会、经济、文化、历史、哲学、宗教及传统智慧和技能的搜集、整理与研究工作。
3、编辑出版学术书刊。
(二)部门预算单位构成
黔东南州文化研究所是黔东南州文体广电新闻出版局直属科级事业单位,独立核算财政全额补助。从预算单位构成看,黔东南州文化研究所部门预算包括:州本级决算,无下属单位。
(三)部门人员构成
黔东南州文化研究所无内设机构,目前共有事业编制数8人,在职在编人员为7人,其中专业技术人员7人,内有中级人员4人(八级岗、九级岗各1人,十级岗2人。)初级3人。硕士研究生4人,退休4人。
二、部门预算安排情况说明
(一)预算收支情况
黔东南州文化研究所2018年收入预算总额为108.45万元,其中:本年收入总额为89.04万元(均为一般公共预算拨款收入),占收入预算中的82.10%,上年结转19.41万元(均为一般公共预算拨款收入),占收入预算中的17.90%。相应安排总支出预算108.45万元,其中:科学技术支出89.88万元、社会保障和就业支出8.84万元,住房保障支出9.73万元。
(二)收支增减变化情况说明
黔东南州文化研究所2018年收支预算与2017年相比,减少12.73万元,下降率为 10.51%,主要原因是:2018年本所只有业务专项经费5万元,无其他项目资金。
(三)收入预算情况说明
黔东南州文化研究所2018年一般公共预算收入108.45万元,其中:基本支出经费预算103.45万元(本年指标84.04万元,上年结转指标19.41万元),占95.39%;项目支出经费预算5万元(均为本年指标),占4.61%。
(四)支出预算情况说明
1、支出预算总体情况。
(1)基本支出103.45万元(均为一般公共财政预算拨款),是用于本所正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:
A、严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房保障支出等人员经费97.65万元。
B、办公费、水电费、差旅费等公用经费5.80万元。
(2)项目支出5万元(均为一般公共财政预算拨款),是用于本所开展《苗侗文坛》办刊工作任务的专项经费支出。
2、部门预算“三公”经费情况。
(1)2018年公务接待费预算安排为0.4万元,占公共财政预算支出的0.45%,主要用于上级部门、兄弟单位以及专家学者等来我所调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少0.4万元,降低50%,主要原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。
(2)2018年公务用车运行维护费预算为0万元。
(3)2018年本所无因公出国(境)计划,因公出国(境)费为零预算。公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到本所,目前这两项经费预算暂无数据。
三、项目支出安排情况说明
科学技术支出5万元,主要用于开展《苗侗文坛》办刊工作任务的专项经费支出。
四、其他重要事项说明
(一)部门运行经费安排说明
2018年本院安排机构运行经费共计84.89万元,是用于本所正常运转、完成日常工作任务的支出。
(二)部门国有资产占有情况说明
截止2018年初本所资产总额为25.63万元,其中:流动资产总额19.41万元,固定资产总额6.22万元,全部资产均处于在用状态,无闲置资产。
(三)部门政府采购情况
2018年本所因公用经费及专项业务费较少,未能落实采购资金,故年初政府采购预算暂无数据。
五、部门预算表
详见附件。