一、部门概况
(一)主要职能:从事医疗卫生服务
(二)部门决算单位构成:差额事业单位;
(三)部门人员构成:我院共有在编职工240人,离退休51人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支增减变化情况
2017年一般公共预算财政拨款为133.65万元,比2016年的388万元减少254.35万元,减少65.55%。主要原因是减少2016年财政定额补助人员经费,2017年医疗改革后,财政不再定额补助人员经费,只补助应由单位发放离退休人员经费。
2017年一般公共预算财政支出为133.65万元,比2016年的388万元降低了254.35万元,降低65.55%。主要原因是收入减少。
(二)收入预算情况说明
财政拨款在职职工的工资福利为0万元,对个人和家庭的补助为133.65万元。工资福利收入占财政预算拨款收入的0%,对个人和家庭的补助收入占财政预算拨款收入为100%。
(三)支出预算情况说明
1.支出预算总体情况
按基本支出把财政预算拨款分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出为0万元。对个人和家庭的补助支出为133.65万元其中离退休人员的工资支出133.65万元。
2.部门预算“三公经费”情况
我院无财政预算的三公经费支出。
(四)其他重要事项说明
政府采购安排情况说明
2017年政府采购预算支出总共10103.17万元,主要用于医疗设备4175.42万元、药品4000万元、卫生材料1200万元、专用系统软件开发和维护435万元、办公设备122.75万元、其他货物120万元、专用交通工具50万元。政府采购预算的收入为事业收入。