第一部分 单位概况
一、主要职能
1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。
3、根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。
4、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。
5、组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。
6、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。
7、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。
8、根据州长的提名,决定副州长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。
9、受理州人大主席团成员、州长、副州长的履职,决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。在州辞职接受或者因故不能担任职务时,从副州长中决定代表人选。
10、受理本级人民代表大会代表的辞职,决定接受辞职的,通告该代表的原选区选民,并报本级人民代表大会备案。
11、根据本级的代表资格审查委员会的报告,确认下届当选代表和本届补选代表的资格,予以公告,分别向下届和本届本级人民代表大会报告。
12、决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。
13、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。
(三)人员情况:
单位名称 |
总编制人数 |
实有人数 |
离退休人数 | ||
行政 |
事业 |
工勤 | |||
黔东南州人大常委会 |
75 |
39 |
12 |
25 |
51 |
合计 |
75 |
76 |
51 |
第二部分 黔东南州财政局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度部门决算收支决算总体情况说明
2014年度收入决算总额为1995.6万元,其中:当年财政拨款收入 1995.6万元,上年结转结余 555.32万元。
2014年度支出决算总额为1923.2万元,其中:一般公共服务支出1651.47万元,节能怀抱3万元,住房保障支出268.73,年末结转和结余 627.73万元。
二、2014年度公共预算收入情况说明
本年收入总计2550.92万元。具体为:当年财政拨款收入 1995.6万元,上年结转结余 555.32万元。
(一)财政拨款收入2550.92万元,占总收入的 100%。
(二)其他收入0万元,占总收入的0 %。
三、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计1923.2万元,主要用于以下方面:
(一)基本支出 1492.47万元。用于工资福利支出,对个人和家庭的补助,以及商品和服务支出。等机构正常运转完成日常工作任务的支出, 。
(二)项目支出 430.72万元。用于州人大常委会会议调研经费,单位培训及外出考察次经费,人代会会议代表服务费专项工作经费支出。
四、2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2014年度 “三公经费”财政拨款支出决算243.64万元,其中:因公出国(境)费支出决算0.22 万元,;公务接待费支出决算 131.79万元,占“三公经费”的54%;公务用车运行费支出决算111.63 万元,占“三公经费”的46%;无公务用车购置费。具体情况说明如下:
公务接待费。2014年度公务接待费支出决算131.79万元,主要用于人大事务工作的接待。公务接待费年初预算135万元,支出决算数占年初预算数的98%,公务用车购置及运行费。2014年度公务用车运行费支出决算111.63万元,公务用车购置费 0万元。
公务用车运行费111.63万元,主要用于单位调研,会议,培训,公务接待等。
第三部分 名词解释
一、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 部门决算及“三公经费”相关情况表
附表
附件地址:州人大2014年度部门决算、“三公”经费支出信息公开(补公开).xls